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A Previato Contabilidade se destaca pela excelência na assessoria empresarial em questões tributárias e prestação de serviços de qualidade com credibilidade e agilidade, executados por profissionais qualificados e orientados para atuar em sintonia com as necessidades de seus clientes, nas áreas de Recursos Humanos, Departamento Fiscal e Departamento Contábil. Traba

lho este sempre pautado na ética, transparência nas ações e na valorização de seus colaboradores e parceiros.

Muitos empresários acreditam que só pagam multa quando deixam de pagar impostos, mas na prática os maiores prejuízos vêm...
29/04/2026

Muitos empresários acreditam que só pagam multa quando deixam de pagar impostos, mas na prática os maiores prejuízos vêm da falta de organização. No Brasil, atrasar ou errar uma obrigação acessória pode gerar multas automáticas e recorrentes. Algumas começam pequenas, mas aumentam com o tempo, seja por atraso na entrega de declarações, informações incorretas ou até mesmo pela ausência de envio, mesmo quando não há imposto a pagar.

O problema é que essas situações são mais comuns do que parecem e, na maioria das vezes, poderiam ser evitadas com uma rotina simples de controle e acompanhamento. Prazos esquecidos, dados enviados com erro e a falta de visibilidade sobre as obrigações mensais acabam se acumulando e impactando diretamente o caixa da empresa.

Empresas organizadas não são as que sabem tudo, mas as que têm processos bem definidos e contam com acompanhamento constante. No fim, a lógica é simples: multa não é azar, é falta de gestão.

Se hoje você não tem clareza sobre o que precisa entregar, quando e como, existe um risco silencioso rodando no seu negócio. Organização fiscal não é só cumprir obrigação, é proteger o seu crescimento.

Muita gente tenta economizar fazendo a própria declaração, mas pequenos erros podem sair caros. Informações incompletas,...
24/04/2026

Muita gente tenta economizar fazendo a própria declaração, mas pequenos erros podem sair caros. Informações incompletas, deduções esquecidas ou inconsistências aumentam o risco de cair na malha fina e aí o prejuízo vai além do imposto.

Se o prazo for perdido, a multa começa automaticamente: o valor mínimo é de R$ 165,74, podendo chegar a 1% ao mês sobre o imposto devido, limitada a até 20%, conforme regras da Receita Federal do Brasil. Além disso, ainda podem incidir juros com base na Selic.

E não para por aí: o atraso pode deixar o CPF irregular e gerar dificuldades para crédito, financiamentos e até alguns serviços. No fim, a tentativa de economizar pode custar bem mais do que você imagina.
📩 Evite prejuízos e faça sua declaração com segurança. Fale com um especialista.

Muitos empresários focam apenas no IR e acabam esquecendo de outras entregas fundamentais, como declarações acessórias, ...
17/04/2026

Muitos empresários focam apenas no IR e acabam esquecendo de outras entregas fundamentais, como declarações acessórias, obrigações trabalhistas e fiscais que, quando não cumpridas, podem gerar multas, bloqueios e até problemas com o CNPJ.

Empresas que crescem não trabalham no improviso. Elas acompanham prazos, se organizam com antecedência e evitam surpresas no caixa.

Ao longo do ano, existem diversas obrigações como:
• envio de declarações mensais e anuais
• pagamento de tributos recorrentes
• atualizações cadastrais e fiscais
• cumprimento de rotinas trabalhistas

Ignorar ou atrasar qualquer uma delas pode custar caro. A verdade é simples: organização fiscal não é custo, é proteção e estratégia para o seu negócio.
Se você não tem clareza sobre tudo o que precisa ser entregue, talvez esteja correndo riscos sem perceber.

Conte com uma contabilidade que vai além do básico e te ajuda a manter tudo em dia, com segurança e tranquilidade.

Muita gente encara o Imposto de Renda como um custo inevitável, mas a verdade é que existem formas legais e estratégicas...
07/04/2026

Muita gente encara o Imposto de Renda como um custo inevitável, mas a verdade é que existem formas legais e estratégicas de pagar menos e até aumentar sua restituição. O problema é que, por falta de orientação, muita gente deixa dinheiro na mesa todos os anos.

Despesas com saúde, educação e dependentes, por exemplo, podem ser deduzidas, desde que sejam declaradas corretamente e dentro das regras da Receita Federal do Brasil. O que pouca gente sabe é que até um detalhe mal preenchido pode fazer você perder esse benefício ou cair na malha fina.

Além disso, entender como funciona a restituição faz toda diferença. Ela não é um “bônus”, mas sim a devolução de um valor pago a mais. Ou seja, com um bom planejamento, você pode reduzir o imposto devido ou aumentar o valor a receber, de forma totalmente legal.

⚠️ O risco não está só em pagar mais imposto… está em achar que está tudo certo quando não está.

📩 Se você quer fazer sua declaração com estratégia e segurança, o melhor caminho é contar com quem entende do assunto.

Se você ainda tem dúvidas sobre o IR, esse post vai te ajudar a entender o básico de forma clara 👇1. O que é restituição...
01/04/2026

Se você ainda tem dúvidas sobre o IR, esse post vai te ajudar a entender o básico de forma clara 👇

1. O que é restituição do Imposto de Renda?
É quando você pagou mais imposto do que deveria ao longo do ano e a Receita Federal devolve esse valor para você.

2. Quem tem MEI precisa declarar?
Depende. O MEI precisa declarar o IR como pessoa física se se enquadrar nas regras de obrigatoriedade, como renda acima do limite ou outros critérios.

3. Preciso declarar meus investimentos?
Sim, em muitos casos. Investimentos como ações, fundos e até alguns rendimentos isentos devem ser informados na declaração.

4. Quando incluir dependentes?
Quando isso pode gerar benefício fiscal. Dependentes permitem deduções, mas também exigem declarar a renda deles, então é preciso avaliar.

5. Preciso declarar mesmo com renda menor que o limite?
Nem sempre. Mas atenção: outros fatores podem obrigar a declaração, como posse de bens, investimentos ou ganho de capital.

⚠️ Cada caso pode ter regras específicas, e um erro pode levar à malha fina ou até multa 📩 Fale com um especialista e faça sua declaração com segurança.

O Imposto de Renda (IR) é um tributo federal que incide sobre os rendimentos de pessoas físicas e jurídicas, como salári...
24/03/2026

O Imposto de Renda (IR) é um tributo federal que incide sobre os rendimentos de pessoas físicas e jurídicas, como salários, aluguéis, investimentos, lucros e outras fontes de receita ao longo do ano.

Em 2026, a declaração segue sendo obrigatória para milhões de brasileiros, com prazo de entrega de 23 de março a 29 de maio de 2026, conforme divulgado pela Receita Federal do Brasil.

📌 Por que declarar o Imposto de Renda?
A declaração permite que o governo verifique se os tributos estão sendo pagos corretamente. A partir disso, o contribuinte pode:
• Regularizar sua situação fiscal
• Evitar multas e problemas com o CPF
• Receber restituição, quando houver valores pagos a mais

📊 Qual é a importância do Imposto de Renda?
Os valores arrecadados são essenciais para o funcionamento do país, financiando áreas como saúde, educação, segurança pública e infraestrutura. Além disso, o IR também atua como uma ferramenta de controle, ajudando a combater a sonegação e aumentar a transparência financeira.

⚠️ Fique atento: erros ou omissões na declaração podem gerar multas e até cair na malha fina.

Ficou com dúvidas ou precisa de ajuda para declarar? Entre em contato com a gente 📩

A Receita Federal divulgou as regras para a entrega da Declaração do Imposto de Renda 2026, referente ao ano-base 2025. ...
19/03/2026

A Receita Federal divulgou as regras para a entrega da Declaração do Imposto de Renda 2026, referente ao ano-base 2025. O prazo para envio da declaração começa no dia 23 de março e vai até 29 de maio.

📌 Quem precisa declarar o IR 2026?
Devem entregar a declaração os contribuintes que, em 2025:
• Receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888, como salários, aposentadorias, pró-labore ou aluguéis.
• Obtiveram rendimentos isentos ou não tributáveis superiores a R$ 200 mil no ano.
• Obtiveram ganho de capital na venda de bens ou direitos.
• Realizaram operações em bolsa de valores.
• Possuíam atividade rural com receita bruta acima de R$ 169.440.
• Possuíam bens ou direitos acima dos limites estabelecidos pela Receita Federal.

📊 Importante:
A declaração de 2026 considera todos os rendimentos e movimentações realizadas em 2025, por isso é fundamental reunir documentos como informes de rendimentos, comprovantes de despesas médicas, educação, bens e investimentos.

💡 Dica:
Organizar seus documentos com antecedência e contar com o apoio de um contador ajuda a evitar erros, inconsistências e o risco de cair na malha fina.
Se precisar de ajuda para declarar seu Imposto de Renda com segurança, entre em contato com nossa equipe.

A temporada de entrega da Declaração do Imposto de Renda 2026 (ano-base 2025) se aproxima, e a Receita Federal divulgará...
11/03/2026

A temporada de entrega da Declaração do Imposto de Renda 2026 (ano-base 2025) se aproxima, e a Receita Federal divulgará oficialmente as regras e calendário da declaração no dia 16 de março.

O prazo exato para envio das declarações ainda será confirmado pela Receita, mas tradicionalmente a entrega ocorre entre março e o final de maio.

Também é importante lembrar que o contribuinte que perder o prazo de entrega está sujeito a multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido, conforme as regras.

Outro ponto relevante é que mudanças recentes na faixa de isenção que passam a valer apenas para rendimentos de 2026, o que significa que terão impacto somente na declaração entregue em 2027, e não na declaração de 2026.

Por isso, a recomendação é organizar os documentos com antecedência, reunindo informes de rendimentos e comprovantes de despesas dedutíveis, para evitar erros e facilitar o envio da declaração.

Nos acompanhe para ver mais conteúdos sobre o IR 2026 !

A partir de janeiro de 2026, o registro de empregados deverá ser realizado exclusivamente por meio do eSocial. Isso sign...
04/03/2026

A partir de janeiro de 2026, o registro de empregados deverá ser realizado exclusivamente por meio do eSocial. Isso significa que o antigo livro ou a ficha física de registro deixam de ter validade legal como forma oficial de controle trabalhista.

Na prática, todas as informações relacionadas à admissão, alterações contratuais, férias, afastamentos e desligamentos deverão estar devidamente enviadas ao sistema. Os dados transmitidos ao eSocial passam a substituir formalmente o registro físico e também alimentam automaticamente a Carteira de Trabalho Digital.

⚠️ Importante:
Os registros físicos anteriores ainda devem ser mantidos pelo prazo legal, pois podem ser exigidos em fiscalizações ou processos referentes a períodos passados. Porém, para novos registros a partir de 2026, somente o ambiente digital será reconhecido como válido.

Essa mudança reforça a necessidade de organização e cumprimento de prazos, além do alinhamento entre departamento pessoal e contabilidade. Empresas que ainda utilizam controles paralelos ou não possuem processos estruturados precisam se adequar para evitar inconsistências e autuações futuras.

Se você deseja entender como essa alteração impacta a sua empresa ou precisa revisar seus processos trabalhistas, entre em contato conosco.

Foi publicada em janeiro a Portaria Interministerial MPS/MF nº 13/2026, estabelecendo a nova tabela de contribuição prev...
25/02/2026

Foi publicada em janeiro a Portaria Interministerial MPS/MF nº 13/2026, estabelecendo a nova tabela de contribuição previdenciária.

Confira os principais pontos:
- Novo Salário-Mínimo Nacional: R$ 1.621,00 (Valor mínimo para recolhimento),
- Teto Máximo do INSS: R$ 8.475,55 (Limite máximo de incidência, ainda que haja mais de uma fonte de renda)
- Salário-Família: R$ 67,54 para segurados com remuneração mensal até R$ 1.980,38

Tabela Progressiva 2026:
* Até R$ 1.621,00 → 7,5%
* De R$ 1.621,01 até R$ 2.902,84 → 9%
* De R$ 2.902,85 até R$ 4.354,27 → 12%
* De R$ 4.354,28 até R$ 8.475,55 → 14%

Teto de INSS empregados: R$ 988,09 e teto de INSS contribuintes (pró-labore 11%): R$ 932,31

⚠ ATENÇÃO EMPRESÁRIOS E SÓCIOS

O valor do pró-labore possui CONSEQUÊNCIA DIRETA em todos os benefícios previdenciários, inclusive aposentadoria por tempo de contribuição, por idade e especial. A legislação previdenciária (Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei nº 9.876/99) determina que, para segurados filiados até 28/11/1999, a média para cálculo da aposentadoria considera os maiores salários de contribuição desde julho de 1994, correspondentes a no mínimo 80% de todo o período contributivo.

Ou seja:
- Recolher sobre o salário-mínimo reduz a média previdenciária
- Média menor resulta em aposentadoria menor
- O histórico contributivo influencia diretamente o valor final do benefício

Muitos empresários optam por retirar pró-labore no piso para reduzir encargos no presente, porém essa decisão impacta diretamente a renda futura. Recomendamos que avaliem seus valores de retirada e, se necessário, considerem adequação dentro dos limites da tabela vigente (teto 2026: R$ 8.475,55). Nossa equipe está à disposição para análise individual e orientação personalizada.

A proposta da NFS-e Nacional é unificar os milhares de modelos municipais de nota fiscal de serviço em um padrão único, ...
19/02/2026

A proposta da NFS-e Nacional é unificar os milhares de modelos municipais de nota fiscal de serviço em um padrão único, trazendo mais integração, padronização e eficiência para empresas e contadores.

Mas a realidade ainda é de implementação parcial. Muitos municípios seguem com sistemas próprios ou em fase de adaptação, mantendo um cenário híbrido que exige atenção redobrada dos escritórios contábeis.

⚠️ O que isso significa na prática?
* Rotinas fiscais ainda fragmentadas
* Dificuldades na automação e conciliação
* Riscos maiores de inconsistências em obrigações como SPED e DCTFWeb
* Necessidade constante de atualização por município

Nesse momento de transição, o contador assume um papel estratégico: garantir conformidade, orientar clientes e adaptar processos enquanto a padronização nacional não se consolida.

Enquanto a implementação não se consolida, o acompanhamento técnico é essencial para evitar inconsistências e garantir que sua empresa esteja sempre em conformidade.

Endereço

Rua Manoel Coelho, 303/Conjunto 71
São Caetano Do Sul, SP
09510-110

Horário de Funcionamento

Segunda-feira 08:30 - 17:30
Terça-feira 08:30 - 17:30
Quarta-feira 08:30 - 17:30
Quinta-feira 08:30 - 17:30
Sexta-feira 08:30 - 17:30

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