08/09/2025
𝗘𝗻𝗴𝗹𝗶𝘀𝗵 (Tiếng Việt bên dưới)
🚗💰 New to rideshare (Uber/DiDi) driving in Australia? If you’re just starting out, remember that earning fares means you have some tax duties too – but don’t worry, it’s simpler than it sounds. Below are the key tax obligations every new rideshare driver should know (in everyday language): (Tiếng Việt nằm ở dưới nhé!👇)
Get an ABN & register for GST from day one: You must register for an Australian Business Number (ABN) and for GST (Goods and Services Tax) as soon as you start driving – regardless of how much you earn (no minimum threshold). The only exception is if you’re an actual employee of a taxi/rideshare company, which is rare. If you don’t register, you could face penalties.
Charge 10% GST on all fares & lodge your BAS: GST in Australia is 10%, and as a rideshare driver you need to charge GST on every dollar you earn from fares. This means you must report and pay that GST to the ATO by lodging a Business Activity Statement (BAS) either monthly or quarterly. (When you fill out your BAS, you declare your fares and the GST collected.)
Claim GST credits (business expenses) & provide invoices when needed: The good news – you can claim GST credits for any business-related purchases (fuel, car maintenance, etc.) used for your ride service. Just remember: you cannot claim GST credits on any part of expenses that are for personal use. Also, if a passenger asks for a tax invoice for a fare over $82.50 (including GST), you’re required to provide one
ato.gov.au
(usually the Uber or DiDi app receipt serves this, but be ready just in case!).
Report all your rideshare income in your income tax: All the money you earn from ride-sourcing is taxable income. You must include your Uber/DiDi earnings in your annual tax return (ATO will tax it just like any other income). Unlike a regular job, your fares usually don’t have tax withheld, so it’s on you to put that income in your tax return. Set aside some money from your earnings for tax time so you won’t be caught off guard by a tax bill later
ato.gov.au
Claim only related expenses & keep records: You can claim deductions for expenses that are directly related to your rideshare work (for example, a portion of your fuel, car insurance, cleaning, depreciation, etc.). If you use your car both for work and personal trips, you must apportion (split) the expenses and only deduct the business part. Keep good records of all income and expenses – hold onto receipts and log your trips. The ATO’s free myDeductions tool (in the ATO app) is a handy way to track these on the go. Good record-keeping ensures you claim everything you’re entitled to and stay out of trouble if audited.
👉 Need more info? For more details, visit the official ATO website (Australian Taxation Office) for rideshare drivers. It has examples and answers to common questions. Being informed will keep your new side gig stress-free and ATO-compliant! 😃👍
_____________________________
𝗧𝗶ế𝗻𝗴 𝗩𝗶ệ𝘁
🚗💰 Mới chạy xe công nghệ (Uber/DiDi) ở Úc? Khi bạn bắt đầu chạy, hãy nhớ thu nhập từ việc chở khách cũng kéo theo vài nghĩa vụ thuế quan trọng. Đừng lo – hiểu luật thuế cơ bản không quá phức tạp đâu. Dưới đây là những điểm thuế vụ chính mà tài xế mới cần biết (viết đơn giản, dễ hiểu):
Đăng ký mã số doanh nghiệp và GST ngay khi bắt đầu: Bạn bắt buộc phải đăng ký mã số doanh nghiệp Úc (Australian Business Number – ABN) và thuế GST từ ngày đầu tiên chạy xe – bất kể bạn kiếm được bao nhiêu tiền từ việc này. (Chỉ trừ khi bạn là nhân viên hưởng lương của công ty taxi/rideshare, trường hợp này rất hiếm). Nếu không đăng ký GST, bạn có nguy cơ bị phạt và tính lãi trên số thuế trốn đóng.
Thu 10% GST trên mọi cuốc xe & nộp tờ khai BAS: Ở Úc, thuế GST là 10%, và tài xế rideshare phải tính 10% GST vào mỗi cuốc xe mình thực hiện. Bạn sẽ cần nộp lại khoản GST này cho Sở Thuế bằng cách khai và nộp BAS (Business Activity Statement – tờ khai hoạt động kinh doanh) hàng tháng hoặc hàng quý. (Trong tờ khai BAS, bạn liệt kê tổng doanh thu cuốc xe và tiền GST đã thu để nộp cho ATO.)
Đòi lại thuế đã trả cho chi phí & xuất hóa đơn khi cần: Tin vui là bạn có thể đòi lại tiền GST đã trả cho các chi phí phục vụ việc chạy xe (như xăng, bảo dưỡng, nước rửa xe, v.v.). Lưu ý: bạn không được yêu cầu tín dụng GST cho phần chi phí dùng cho mục đích cá nhân. Ngoài ra, nếu khách yêu cầu hóa đơn thuế cho chuyến đi có cước phí trên 82,50 AUD (đã gồm GST), bạn cần xuất hóa đơn thuế cho họ
ato.gov.au (Thường thì ứng dụng Uber/DiDi đã có biên lai điện tử, nhưng bạn vẫn nên biết để cung cấp khi cần.)
Khai tất cả thu nhập từ chạy xe trong thuế thu nhập: Mọi thu nhập từ hoạt động chạy rideshare đều phải khai báo và tính thuế như thu nhập bình thường. Bạn phải cộng tiền kiếm được từ Uber/DiDi vào tờ khai thuế thu nhập cá nhân cuối năm của mình. Do phần lớn tiền cuốc xe của bạn không bị giữ thuế trước như lương đi làm, hãy chủ động để dành một phần thu nhập cho thuế thu nhập để đến kỳ khai thuế không bị thiếu hụt tiền đóng thuế. (Nếu không để dành, đến lúc khai thuế có thể bạn sẽ bị sốc khi thấy cần nộp thêm tiền thuế! 😉)
Chỉ khấu trừ chi phí liên quan & nhớ giữ chứng từ: Bạn chỉ nên khấu trừ những chi phí phục vụ trực tiếp cho việc chạy xe (ví dụ: xăng dầu, bảo hiểm xe, phí vệ sinh xe, khấu hao xe). Nếu xe vừa dùng chạy khách vừa dùng việc riêng, hãy phân chia chi phí và chỉ tính phần dành cho công việc vào chi phí được khấu trừ. Giữ lại tất cả hóa đơn, biên lai – và nên ghi chép đầy đủ thu nhập, chi phí. Ứng dụng myDeductions miễn phí của Sở Thuế (ATO) là một công cụ hữu ích giúp bạn theo dõi những khoản này dễ dàng. Ghi chép cẩn thận sẽ giúp bạn nhận đủ các khoản giảm trừ được phép và yên tâm nếu sau này bị kiểm tra.
👉 Tìm hiểu thêm: Để biết thêm chi tiết và ví dụ cụ thể, hãy truy cập trang web chính thức của Sở Thuế Úc (ATO) dành cho tài xế công nghệ. Hiểu rõ luật thuế sẽ giúp bạn chạy xe thoải mái, tự tin và không lo gặp rắc rối với thuế vụ! Chúc bạn lái xe an toàn và vui vẻ kiếm thêm thu nhập! 🚗💵😁